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Finance Lead

Location:
Quito, Pichincha, Ecuador
Posted:
April 09, 2024

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MARIA ELENA VACA PEREZ

Urbanización Los Almendros. Lote F13. Lumbisí.

Teléfono celular: 099*******

ad4v7j@r.postjobfree.com

Quito - Ecuador

PERFIL PROFESIONAL

Profesional con veinte y un años de experiencia en empresas de servicio dentro de las áreas de finanzas, contraloría, auditoría y contabilidad. Persona analítica, enfocada en la administración por objetivos, que obtiene resultados constantes, aprende con rapidez y establece sólidas relaciones de trabajo con sus compañeros.

EXPERIENCIA LABORAL

TATACONSULTANCY SERVICES S.A. Abril 2018 – A la fecha Jefe Financiero; Responsable del área Financiera y Contable, que incluye el análisis de los márgenes de contribución de las áreas del negocio, elaboración y monitoreo de los presupuestos trimestrales de la Organización, administración del flujo de caja y su proyección, supervisión del adecuado reconocimiento de ingreso y el análisis de costos relacionados. En adición, revisión de los Estados Financieros y reportes Corporativos, manejo de auditorías internas, externas y de entes de control. Además, encargada de la revisión de procesos e identificación de mejoras que permitan gestionar de forma eficiente los procesos operativos financieros. Principales Logros

Realización y monitoreo de presupuestos trimestrales, con distintos escenarios, procesando adecuadamente la información que permita tomar decisiones acertadas.

Análisis gerenciales de los márgenes de contribución de las principales áreas del negocio y generación de reportes a la Alta Dirección.

Mejoré el manejo y proyección del flujo de caja lo que ha permitido contar con mayor liquidez para las operaciones normales del negocio.

Aseguré un adecuado reconocimiento de ingresos y gastos, permitiendo la mejora en el análisis de variaciones que se presentan mensualmente en los Estados Financieros y sus indicadores.

Restablecí las actividades dentro del área Financiera generando un mejor análisis de cuentas y consolidando al equipo de trabajo.

Gestioné las Actas de Determinación de dos años contables comunicados por el Servicio de Rentas Internas.

INGENIERIA SUSTENTABLE (INSUS) S.A. CARDNO Noviembre 2016 – Marzo 2018 Supervisor Contable; Responsable del cumplimiento de la Compañía y Consorcios con la legislación local y entes de control. Además, encargada de la emisión de los Estados Financieros, así como de la elaboración de reportes corporativos. Principales Logros

Mejora del monitoreo de las declaraciones de impuestos y anexos transaccionales simplificados de la Compañía y sus Consorcios.

Elaboré, en conjunto con revisores independientes, las declaraciones anuales de Impuesto a la Renta de las empresas, buscando la aplicación adecuada de la legislación impositiva local.

Atendí las Actas de Determinación de tres años contables comunicados por el Servicio de Rentas Internas.

Revisión analítica de las cuentas de balance para la emisión razonable de los Estados Financieros.

Generación de los reportes al exterior con información financiera confiable y oportuna.

Consolidación del equipo de trabajo.

OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S.A. Mayo 2009 – Noviembre 2015 Auditor Interno Financiero; Responsable de la planificación, ejecución y reporte de las auditorías internas de: procesos, financieras, sistemas de gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y evaluación del sistema de control interno, de acuerdo a la planificación establecida por el Departamento y conforme los procedimientos internos de la Compañía, así como de la identificación y establecimiento de controles que mitiguen los riesgos identificados y que permitan cumplir con los objetivos de Organización. De igual manera, de la coordinación y revisión de las auditorías externas ya sea de entes de control o de partes interesadas. Principales Logros

Apoyé constantemente al área contable para una adecuada coordinación de la ejecución de auditorías externas financieras y mejoramiento de las relaciones con los auditores externos de entes de control (Contraloría General del Estado y Servicio de Rentas Internas).

Realicé la evaluación del Sistema de Control Interno de la Compañía en base a la metodología COSO 2013.

Participé activamente en proyectos estratégicos para la Organización, por ejemplo: Implementación de Gestión por Procesos y Modelo de Control Interno COSO ERM.

Estuve involucrada en el levantamiento y mejora continua de los procesos de la Compañía.

Elaboré, ejecuté y di seguimiento de la planificación anual de auditorías.

Elaboré y entregué oportunamente los informes de auditoría interna planificados y trabajos especiales.

Ejecuté revisiones especiales de varias cuentas contables de la Compañía, generando mejoras en los procesos y establecimiento de valores adecuados.

Se implementaron mejoras, a través de los exámenes especiales, de los controles internos de la Compañía.

ERNST & YOUNG GLOBAL ADVISORY SERVICES Noviembre 2008 – Abril 2009 Senior Consultoría; Encargada de ejecución de proyectos relacionados con determinación de procesos, procedimientos, evaluación de controles internos, reducción de costos, revisiones financieras, informes de responsabilidad corporativa, entre otros. Principales Logros

Brindé un servicio de calidad a las empresas contratistas de nuestros servicios satisfaciendo sus necesidades e inquietudes.

PACIFPETROL S. A. Febrero a Septiembre 2008

Coordinador de Control de Gestión Unidad de negocios Aviación; Responsable de realizar análisis financiero, control presupuestario y flujo de caja. Elaboración de reportes especializados sobre la gestión financiera de la compañía y la ejecución de auditorías internas programadas (VIP). Adicionalmente la elaboración de reportes financieros consolidados de todas las empresas de grupo para el envío a Casa Matriz.

Principales Logros

Estructuré informes de costos detallados por ruta y tipo de vuelo obteniendo una visibilidad exacta de la contribución de cada servicio.

Contribuí al ahorro de un 50% del tiempo en el procesamiento de información a través de una mejora en el manejo de la base de datos.

Recibí de mis superiores reconocimientos formales por buen desempeño. ERNST & YOUNG GLOBAL ADVISORY SERVICES Abril 2004 – Enero 2008 Senior Experimentado Auditoria; Encargada de la planificación y ejecución de auditorías externas principalmente a empresas de servicio y a proyectos financiados por agencias internacionales, de la elaboración y entrega de reportes a autoridades locales y a filiales del exterior y de la coordinación del equipo multidisciplinario. Principales Logros

Revisé el cumplimiento de impuestos, su correcta aplicación y emisión del Informe de Cumplimiento Tributario de los clientes.

Coordiné con el equipo de impuestos la revisión de las conciliaciones tributarias identificando mejoras/ahorros en el mismo.

Generé nuevas contrataciones de servicios de la compañía por la buena ejecución de mi trabajo.

Gestioné una exitosa comunicación con los clientes en representación de mis supervisores.

Obtuve evaluaciones favorables de desempeño que me permitieron ascender desde asistente junior a senior experimentado de auditoría. ENFOQUE CONSULTORES 2002-2004

Contadora; Responsable de llevar a cabo la teneduría de libros contables de varias empresas de servicios y a la vez presentar las declaraciones impositivas. Adicionalmente debía manejar los aspectos administrativos de la Compañía.

ESTUDIOS REALIZADOS

Maestría en Dirección de Operaciones y Seguridad Industrial, Universidad de las Américas.

Ingeniera Comercial con mención en Administración Financiera, Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Universidad Andina Simón Bolívar. Especialización Superior en Finanzas (egresada - 2009).

Contador Público Autorizado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. NIVEL DE INGLÉS

HABLADO: Avanzado

ESCRITO: Avanzado

CURSOS Y SEMINARIOS RELEVANTES

Certificación en Modelos Financieros, Colegio de Contadores Públicos de Pichincha, 2021

Inglés, Fulbright Commission, 2021.

Experto en Control Contable Tributario, Colegio de Contadores Públicos de Pichincha, 2018.

Experto en Gestión Tributaria, mención Impuestos Diferidos, Colegio de Contadores Públicos de Pichincha, 2018.

Cierre Fiscal 2017 – Consideraciones NIIF y Tributarias, Micelle Cía. Ltda., 2018

Evaluación del sistema de control interno en base a COSO 2013, Instituto de Auditores Internos del Ecuador.

Six Sigma, Green Belt, Escuela de Empresas Universidad San Francisco de Quito.

Aplicación práctica del Marco Integrado de Control Interno – COSO, Ernst & Young Global Advisory Services.

Auditor Interno de Procesos, Grupo Novatech.

Environmental Management Systems Auditor (Based on ISO 14001:2004), Bureau Veritas Ecuador S.A.

Curso Auditor Interno Integrado ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OSHAS 18001:2007, Bureau Veritas Ecuador S.A.

Gestión por Procesos y Mejora Continua, TBL The Bottom Line.

II Conferencia Anual: Gestión Integral de Riesgo Corporativo, Marcus Evans, Inc.

Cursos CIA (Certified Internal Auditor) I, II y III, Instituto de Auditores Internos del Ecuador.

Introducción a las Normas Internacionales de Información Financiera, Soluciones Contables y Tributarias.

Análisis de los resultados contables y tributarios, Ediciones Legales Edle S.A

Suficiencia del Idioma Inglés, Centro de Educación Continua, Escuela Politécnica Nacional.

Curso Excel Avanzado, Escuela Politécnica Nacional. REFERENCIAS

Verónica Pérez, Encargada de Nómina (TataSolution Center S.A.), 099-***-**** Paúl Fernández, Consultor independiente, 099-***-**** Araceli Páliz, Gerente de Planificación y Control (OCP Ecuador S.A.), 099-***-**** Gisela Iturralde, Socia de Auditoría (Ernst & Young), 099-***-**** Marco Panchi, Socio de Auditoría (Ernst & Young), 099-***-****



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